内部稽核配置
一、为落实内部稽核功能之发挥,以确保内部控制制度得以持续有效遵循,内部稽核单位直接隶属于董事会,负责本公司内部控制之检查与评估。
二、本公司稽核室配置稽核主管1人,稽核人员1人共计2人,综理稽核业务。内部稽核人员,除具备证期局要求的适用资格外,并于每年持续进修内部稽核相关之专业课程,参加主管机关指定机构所举办之内部稽核讲习,以提升稽核质量及能力。
三、稽核室职掌说明
1. 本公司内部控制制度、内部稽核制度之推动。
2. 本公司内部稽核实施细则之建立、修订与执行。
3. 年度稽核计划之实际执行,并出具报告。
4. 内控异常缺失之追踪改善。
5. 本公司自行评估作业推动。
6. 本公司年度内控查核执行与申报作业。
7. 公司各项制度、规章办法、作业程序等执行查核及提出改善建议并出具报告。
8. 向独立董事报告稽核业务并列席董事会报告。
9. 其他临时交办之项目查核等稽核业务。 
 

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